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稅務稽查審計型檢查工作底稿指引

稅務稽查審計型檢查工作底稿指引

定 價:¥49.60

作 者: 孫瑞標 主編
出版社: 中國稅務出版社
叢編項:
標 簽: 財政稅收 經(jīng)濟

ISBN: 9787802356115 出版時間: 2011-02-01 包裝: 平裝
開本: 大16開 頁數(shù): 318 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  開展重點稅源企業(yè)檢查,有效防范重大稅收流失是當前稽查工作的一項重要任務。幾年來,遼寧省國家稅務局針對重點稅源企業(yè)特點,借鑒現(xiàn)代審計技術,以稽查專用工作底稿為載體開展重點稅源企業(yè)的審計型檢查,取得了較好效果。對稽查四環(huán)節(jié)特別是檢查環(huán)節(jié)實施有效的全過程管理一直是稽查管理工作致力追求的目標。審計型檢查方式稽查專用工作底稿實現(xiàn)了兩個方面的功能:一是通過列示涉稅風險點和評估、檢查程序,指導檢查人員“干什么、怎么干”,為檢查人員提供了統(tǒng)一規(guī)范的作業(yè)標準,有助于提升檢查人員的核心業(yè)務能力;二是通過檢查流程控制和專用表格填制,考評檢查人員“干沒干、干得怎么樣”,為事后監(jiān)督提供客觀詳實的復查依據(jù),有助于規(guī)范檢查人員的執(zhí)法行為。

作者簡介

暫缺《稅務稽查審計型檢查工作底稿指引》作者簡介

圖書目錄

第一篇風險評估
AO風險評估程序表
第一章 外部信息
A1-1 索取評估部門資料
Al-2 查詢納稅人征管信息
A1-3 查閱網(wǎng)絡、報刊等媒體對被查單位及其行業(yè)的相關報道
A1-4 調(diào)取國際稅收情報交換信息及其他第三方信息 
第二章 內(nèi)部信息
第一節(jié) 內(nèi)部環(huán)境信息
A2-1 索取被查單位資料清單
A2-2 查閱股東大會、董事會、監(jiān)事會及其他決策層會議記錄
A2-3 查閱被查單位內(nèi)部審計報告
A2-4 現(xiàn)場觀察被查單位記錄
A2-5 詢問管理層調(diào)查表
A2-6 詢問公司法務、內(nèi)審等人員記錄
A2-7 詢問財務部門調(diào)查表
A2-8 詢問銷售部門調(diào)查表
A2-9 詢問采購部門調(diào)查表
A2-10 詢問生產(chǎn)部門調(diào)查表
第二節(jié) 內(nèi)部財務信息
A3-l資產(chǎn)負債表分析工作底稿
A3-2 利潤表分析工作底稿 
A3-3 財務指標分析工作底稿
A3-4 結構分析工作底稿
A3-5 趨勢分析工作底稿
A3-6 納稅評估常用指標分析工作底稿
第三節(jié) 納稅申報信息
A4-1 企業(yè)所得稅申報表分析工作底稿
A4-2 增值稅納稅申報表分析工作底稿
第三章 總結及計劃
A5-1 風險評估會議紀要
A5-2 制訂下-階段檢查計劃
第二篇控制測試
BO控制測試程序表
第一章 了解、測試及評價
B1-1 銷售環(huán)節(jié)內(nèi)部控制了解及測試表
……
第三篇 實質性程序
第四篇 納稅遵從評價

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